Данный веб-сайт использует cookie-файлы в целях предоставления вам лучшего пользовательского опыта на нашем сайте. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с использованием нами cookie-файлов.
28 000 ₽
Онлайн
12:00 — 16:00
10.12.2025
С 2026 года компании ждёт настоящая налоговая революция: повышение ставок НДС, рост страховых взносов, новые лимиты для УСН и корректировка льготных режимов.
Всё это — не просто изменения на бумаге, а реальный рост нагрузки и рисков для бизнеса. Ошибки в переходный период, устаревшие договоры или неправильное применение ставок могут обернуться штрафами, потерей льгот и проблемами с налоговыми органами.

На семинаре мы разберём, как подготовиться к новым правилам заранее, рассчитаем влияние реформ на налоговую нагрузку, покажем типичные «ловушки» и дадим пошаговый план действий бухгалтера и руководителя. Вы получите готовые решения, чтобы сохранить прибыль, избежать штрафов и уверенно пройти через 2026 год без финансовых потрясений.
ПРОГРАММА
  • 1. Главные изменения, которые вступят в силу с 2026 года

    1.1. НДС: главный удар:
    • Повышение ставки, снижение лимита для освобождения, корректировка льготируемых операций.
    • Категории социально значимых товаров для сохранения льготной ставки. Условия налогообложения «переходящих» договоров.
    • НДС для УСН. Снижение порога выручки по УСН для уплаты НДС. Порядок расчета и выбора ставки. Переходные положения.
  • 1.2. Страховые взносы: рост нагрузки на ФОТ, новые тарифы и лимиты:
    • Страховые взносы ИТ-компаний: корректировка ставок
    • Зарплаты ниже МРОТ руководителям — новая база для начисления взносов.
    • Корректировка пониженного тарифа страховых взносов для МСП: кто сможет применять льготные тарифы.
  • 1.3. Специальные налоговые режимы. УСНО и патент:
    • Корректировка лимита доходов.
    • Возможность применения льготных ставок по региону расположения.
  • 1.4. Прочие значимые изменения и ужесточение налогового контроля:
    • Корректировка в направлениях расходования положительного сальдо ЕНС.
    • Новые сроки уплаты налогов и правила расчета пени.
    • Новые отсрочки по уплате налогов.
    • Изменение критериев налогового мониторинга.
    • Расширение полномочий налоговиков
  • 2. Влияние изменений на отчетность и налоговую нагрузку
    • 2.1. Изменения в налоговом календаре, перенос сроков уплаты налогов.
    • 2.2. Налоговая нагрузка: считаем вместе. Примеры влияния изменения налогообложения на маржинальность компании и рост сумма обязательных платежей в бюджет.
  • 3. Как избежать налоговых рисков в переходный период.
    3.1. «Налоговые ловушки» 2025-2026 гг.:
    • Необдуманное дробление бизнеса
    • Некорректные договоры.
    • Ошибки в переходных периодах.
  • 4. План действий бухгалтера на ближайшие 12 месяцев для минимизации негативных последствий и роста уверенности
    Легальные методы оптимизации: что можно сделать в текущем периоде.
Рыжкова Марина Сергеевна
Лектор мероприятия, руководитель налоговой практики ГК «Партнёрство Маминой» (профессиональный стаж – 27 лет), партнер, юрист, налоговый консультант, обладатель диплома АССА ДипНРФ, эксперт в области налогового права, сложных и комплексных вопросов налогообложения.
Вы можете заказать обучение по этой программе в формате корпоративного обучения
ближайшие обучения