Cookie Banner
Онлайн

до 17.11 - 18 000 рублей

с 17.11 - 20 000 рублей

Онлайн

10.12.2025

12:00 - 16:00

С 2026 года компании ждёт настоящая налоговая революция: повышение ставок НДС, рост страховых взносов, новые лимиты для УСН и корректировка льготных режимов. Всё это — не просто изменения на бумаге, а реальный рост нагрузки и рисков для бизнеса. Ошибки в переходный период, устаревшие договоры или неправильное применение ставок могут обернуться штрафами, потерей льгот и проблемами с налоговыми органами.

На семинаре мы разберём, как подготовиться к новым правилам заранее, рассчитаем влияние реформ на налоговую нагрузку, покажем типичные «ловушки» и дадим пошаговый план действий бухгалтера и руководителя. Вы получите готовые решения, чтобы сохранить прибыль, избежать штрафов и уверенно пройти через 2026 год без финансовых потрясений.

1. Главные изменения, которые вступят в силу с 2026 года

1.1. НДС: главный удар:
-Повышение ставки, снижение лимита для освобождения, корректировка льготируемых операций.
-Категории социально значимых товаров для сохранения льготной ставки. Условия налогообложения «переходящих» договоров.
-НДС для УСН. Снижение порога выручки по УСН для уплаты НДС. Порядок расчета и выбора ставки. Переходные положения.

1.2. Страховые взносы: рост нагрузки на ФОТ, новые тарифы и лимиты:
-Страховые взносы ИТ-компаний: корректировка ставок
-Зарплаты ниже МРОТ руководителям — новая база для начисления взносов.
-Корректировка пониженного тарифа страховых взносов для МСП: кто сможет применять льготные тарифы.

1.3. Специальные налоговые режимы. УСНО и патент:
-Корректировка лимита доходов.
-Возможность применения льготных ставок по региону расположения.

1.4. Прочие значимые изменения и ужесточение налогового контроля:
-Корректировка в направлениях расходования положительного сальдо ЕНС.
-Новые сроки уплаты налогов и правила расчета пени.
-Новые отсрочки по уплате налогов.
-Изменение критериев налогового мониторинга.
-Расширение полномочий налоговиков

2. Влияние изменений на отчетность и налоговую нагрузку:

2.1. Изменения в налоговом календаре, перенос сроков уплаты налогов.
2.2. Налоговая нагрузка: считаем вместе. Примеры влияния изменения налогообложения на маржинальность компании и рост сумма обязательных платежей в бюджет.

3. Как избежать налоговых рисков в переходный период.
3.1. «Налоговые ловушки» 2025-2026 гг.:
-Необдуманное дробление бизнеса
-Некорректные договоры.
-Ошибки в переходных периодах.

4. План действий бухгалтера на ближайшие 12 месяцев для минимизации негативных последствий и роста уверенности. Легальные методы оптимизации: что можно сделать в текущем периоде.
Лекторы
  • Рыжкова Марина Сергеевна

    Руководитель налоговой практики ГК «Партнёрство Маминой» (профессиональный стаж – 27 лет), партнер, юрист, налоговый консультант, обладатель диплома АССА ДипНРФ, эксперт в области налогового права, сложных и комплексных вопросов налогообложения.

Ближайшие обучения